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足彩胜负14场酒仙桥街道办事处2023年度部门决算

日期:2024-09-12 来源:酒仙桥街道 打印页面 关闭页面

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

单位名称:足彩胜负14场酒仙桥街道办事处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十二、政府采购情况表

 

 

 

十三、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

(一)机构设置、职责

 

 

 

机构设置及职责情况:行政单位1个,为足彩胜负14场酒仙桥街道办事处,主要职责为1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培养、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反应居民的意见和要求。动员社会力量参与社区智力,推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法制宣传和社会公德监狱,推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人,妇女,未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。酒仙桥街道办事处设置6个内设机构,1.综合办公室,2.党群工作办公室,3.平安建设办公室,4.城市管理办公室,5.社区建设办公室,6.民生保障办公室;全额事业单位3个,分别是北京市足彩胜负14场酒仙桥街道便民服务中心,主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残一级其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作以及辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。北京市足彩胜负14场酒仙桥街道市民活动中心,主要负责协调社会服务资源,为辖区居民提供文化、教育、体育等便民服务。组织开展各类党群文体活动并提供场地支持,承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。北京市足彩胜负14场酒仙桥街道市民诉求处置中心,主要负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督、“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、群众来信来访等各类事件的统一接收、转办、监督落实工作,网格化信息平台数据统计分析,推进街道社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合,为街道决策提供数据基础,负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作;社区居委会16个。

 

 

 

(二)人员构成情况

 

 

 

行政编制100人,实有人数89人;事业编制47人,实有人数45人。

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度收、总计541,977.75万元,比上年增加506,412.59万元,增长1423.90%。主要原因政府性基金预算财政拨款收入比去年增加512,143.27万元,为旧城区改建项目土地前期成本返还项目。

 

 

 

(一收入决算说明

 

 

 

2023年度本年收入合计541,897.83万元,比上年增加508664.85万元,增长1530.6%

 

 

 

1.财政拨款收入541,874.54万元,占收入合计的99.99%。其中:一般公共预算财政拨款收入21,731.27万元,占收入合计的4.01%;政府性基金预算财政拨款收入520,143.27万元,占收入合计的95.98%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

6.其他收入23.29万元,占收入合计的0.01%。

 

 

 

1:收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二支出决算说明

 

 

 

2023年度本年支出合计541,977.75万元,比上年增加506,492.51万元,增长1427.33%,其中:基本支出4,897.44万元,占支出合计的0.9%;项目支出537,080.31万元,占支出合计的99.10%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

 

 

 

2:基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度财政拨款收、总计541,874.54万元,比上年增加506,484.43万元,增长1431.15%。主要原因:政府性基金预算财政拨款收入比去年增加512,143.27万元,为旧城区改建项目土地前期成本返还项目。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,731.27万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3,100.76万元,占本年财政拨款支出14.27%;公共安全支出1,935.42万元占本年财政拨款支出8.91%;科学技术支出300.00,占本年财政拨款支出1.38%;文化旅游体育与传媒支出270.18万元占本年财政拨款支出1.24%;社会保障和就业支出9,037.19万元占本年财政拨款支出41.58%;卫生健康支出532.32万元占本年财政拨款支出2.45%节能环保支出264.67万元占本年财政拨款支出1.22%;城乡社区支出4,716.16万元占本年财政拨款支出21.70%;农林水支出845.73万元占本年财政拨款支出3.89%;住房保障支出728.86万元占本年财政拨款支出3.36%

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算3,100.76万元,比2023年度年初预算增加122.11万元,增长4.10%。其中:

 

 

 

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2023年度决算2,824.32万元,比2023年度年初预算增加123.51万元,增长4.57%。主要用于街道办事处(乡政府)的机构正常运转等经费。根据北京市统一政策发放职工工资。

 

 

 

“统计信息事务”(款,下同)2023年度决算29.97万元,2023年度年初预算持平。主要用于:统计街道信息方面的事务。

 

“组织事务”(款,下同)2023年度决算104.47万元,比2023年度年初预算减少1.4万元,下降1.32%。主要用于:基层党组织服务群众相关支出。

 

“其他一般公共服务支出”(款,下同)2023年度决算142.00万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:区域养老联合体项目相关支出。

 

 

 

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算1,935.42万元,2023年度年初预算持平。其中:

 

 

 

“国家安全”(款)2023年度决算1,543.76万元,比2023年度年初预算增加1,543.76万元,增长100%。主要用于国家安全方面的支出

 

 

 

“司法”(款)2023年度决算0.39万元,2023年度年初预算持。主要用于司法行政方面的支出

 

 

 

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算391.27万元,比2023年度年初预算增加322.74万元,增长470.95%。主要用于:维护社会公共安全方面的支出(具体有综治维稳、值班巡逻、安保工作组、城市管理指挥中心运行保障、公共事务协管经费)街道疫情防控疫情集中隔离点相关支出

 

 

 

 

 

 

3“科学技术支出”(类)2023年度决算300.00万元,2023年度年初预算持平。其中:

 

 

 

“其他科学技术支出”(款)2023度决算300.00万元,2023年度年初预算持平。主要用于科技方面的支出

 

 

 

4“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算270.18万元,比2023年度年初预算增加47.99万元,增长21.60%。其中:

 

 

 

“文化和旅游”(款)2023年度决算210.18万元,比2023年度年初预算减少12.01万元,下降5.41%。主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等。

 

 

 

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2023年度决算60.00万元,比2023年度年初预算增加60.00万元,增长100%。主要用于:2023年文明城区迎检应急工作

 

 

 

5“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算9,037.19万元,比2023年度年初预算增加1,892.94万元,增长26.50%。其中:

 

“民政管理事务”(款)2023年度决算5,053.13万元,比2023年度年初预算增加1,588.18万元,增长45.83%。主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

 

 

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算554.91万元,比2023年度年初预算减少48.53万元,下降8.04%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

“就业补助”(款)2023年度决算423.79万元,比2023年度年初预算增加415.55万元,增长5043.08%。主要用于:街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

 

 

 

“抚恤”(款)2023年度决算80.65万元,比2023年度年初预算增加80.65万元,增长100%。主要用于:义务兵优待金等相关支出

 

 

 

“社会福利”(款)2023年度决算5.77万元,比2023年度年初预算增加5.77万元,增长100%。主要用于:用于社会福利的支出如辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、孤儿安置、创新街乡社区养老补助等。

 

 

 

“残疾人事业”(款)2023年度决算60.85万元,比2023年度年初预算增加60.85万元,增长100%。主要用于:辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复、残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等

 

 

 

“最低生活保障”(款)2023年度决算40.48万元,比2023年度年初预算增加40.48万元,增长100%。主要用于:辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

 

“临时救助”(款)2023年度决算0.68万元,比2023年度年初预算增加0.68万元,增长100%。主要用于:城乡生活困难居民的临时救助支出。

 

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算2,816.92万元,比2023年度年初预算增加1,492.34万元,增长112.67%。主要用于:城乡低收入家庭生活补贴。

 

 

 

 

 

 

6“卫生健康支出”(类)2023年度决算532.32万元,比2023年度年初预算增加59.02万元,增长12.47%。其中:

 

 

 

“计划生育事务”(款)2023年度决算63.31万元,比2023年度年初预算增加30.29万元,增长91.74%。主要用于独生子女父母补助,流动人口计划生育控制和儿童早教工作等

 

 

 

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算348.66万元,比2023年度年初预算减少47.72万元,下降12%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算120.35万元,比2023年度年初预算增加76.45万元,增长174.14%。主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

 

 

 

7“节能环保支出”(类)2023年度决算264.66万元,比2023年度年初预算增加264.66万元,增长100%。其中:

 

 

 

“污染防治”(款)2023年度决算1.70万元,比2023年度年初预算增加1.70万元,增长100%。主要用于政府在治理大气、环境污染等方面

 

 

 

“其他节能环保支出”(款)2023年度决算262.96万元,比2023年度年初预算增加262.96万元,增长100%。主要用于垃圾分类、宣传制作等项目支出。

 

 

 

8“城乡社区支出”(类)2023年度决算4,716.16万元,2023年度年初预算持平。其中:

 

 

 

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算920.70万元,比2023年度年初预算增加6.70万元,增长0.73%。主要用于城乡社区管理事务机构正常运转等相关支出

 

 

 

“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决539.48万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

 

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算20万元,比2023年度年初预算增加20万元,增长100%。主要用于:城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

 

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算728.18万元,比2023年度年初预算减少18.08万元,下降2.4%。主要用于:自管保洁、绿化支出、辖区建筑物层顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区等工作。

 

 

 

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算2,507.80万元,比2023年度年初预算增加730.54万元,增长143.28%。主要用于:事业单位机构运转及编外协管员工资支出,为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务

 

 

 

9、“农林水支出”(类)2023年度决算845.73万元,比2023年度年初预算增加545.50万元,增长181.69%。其中:

 

“水利”(款)2023年度决算19.78万元,比2023年度年初预算减少0.22万元,下降1.08%。主要用于:大中型水库后期扶持农转非培训补贴

 

 

 

“其他农林水支出”(款)2023年度决算825.94万元,比2023年度年初预算增加545.72万元,增长194.74%。主要用于:功能疏解、环境整治等。

 

 

 

10、“住房保障支出”(类)2023年度决算728.86万元,比2023年度年初预算增加728.86万元,增长100%。其中:

 

“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算728.86万元,比2023年度年初预算增加728.86万元,增长100%。主要用于:老旧小区改造。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出520,143.27万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出520,143.27万元,占本年财政拨款支出100%。

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“城乡社区支出”(类,下同)2023年度决算520,143.27万元,2023年度年初预算持平。其中:

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2023年度决算520,143.27万元,2023年度年初预算持平。主要用于旧城区改建项目土地前期成本返还项目

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本单位无此项经费。

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4897.44万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

 

 

 


第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数22.52万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算30.43万元减少7.91万元。其中:

 

 

 

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,2023年度年初预算持平2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.39万元减少1.39万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数22.52万元,比2023年度年初预算数29.04万元减少6.52万元。

 

 

 

其中,公务用车购置费2023年度决算数17.98万元,比2023年度年初预算数18万元减少0.02万元。主要原因:在本部门公务用车核定范围内,更新一辆公务用车。2023年度购置1辆,车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.54万元,比2023年度年初预算数11.04万元减少6.5万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费2023年度公务用车保有量7辆,车均运行维护费0.65万元

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计358.87万元,比上年增加43.57万元。增加原因:在职人员增加导致日常公用经费增加。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2023年度政府采购支出总额359.47万元,其中:政府采购货物支出56.36万元,政府采购工程支出299.76万元,政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额57.87万元,占政府采购支出总额的16.10%,其中:授予小微企业合同金额49.71万元,占政府采购支出总额的13.83%

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

截至12月31日,足彩胜负14场酒仙桥街道办事处共有车辆14台,共计164.59万元;单位价值100万元(含)以上的设备0,共计0万元。

 

 

 

、政府购买服务支出说明

 

 

 

2023年度政府购买服务决算994.3万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

 

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

2019999其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映其他一般公共服务支出。

 

 

 

2040299公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映其他用于公安方面的支出。

 

 

 

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

 

 

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训, 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、 转业士官的培训支出,不在本科目反映。

 

 

 

207999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

 

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 

 

 

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

2080999社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

 

 

 

2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映其他按规定确定的其他用于促进就业的补助支出 。

 

 

 

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

 

2080999社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(类):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

 

 

 

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(类):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

 

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(类):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

 

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

 

 

 

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

    详见附件1

 

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

详见附件2

 

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

详见附件3

 

 

 

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

  无。

 足彩胜负14场酒仙桥街道办事处决算公开报表

 附件