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足彩胜负14场麦子店街道2023年度部门决算

日期:2024-09-12 来源:麦子店街道 打印页面 关闭页面

   
 
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
 
 
 
 
 
第一部分 2023年度部门决算报表
  
 
报表详见附件。
 
 
 
 
 

第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
足彩胜负14场麦子店街道办事处所属行政单位1个,为足彩胜负14场麦子店街道办事处;全额拨款事业单位3个,包括北京市足彩胜负14场麦子店街道便民服务中心、北京市足彩胜负14场麦子店街道市民活动中心、北京市足彩胜负14场麦子店街道市民诉求处置中心。
1.综合办公室(统计所)
承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机票、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文公起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网络工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。
2.党群工作办公室
负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限,负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作,对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。负责人大、政协等相关工作。
3.平安建设办公室(司法所)
负责维护辖区安全稳定,协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社会矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人员调节等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。
4.城市管理办公室
负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理,协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协调开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理,指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。
5.社区建设办公室
参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设,指导其开展工作。推进居民自治,动员社会力量参与社会治理,服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求,推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育,配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设,协调指导社区科普活动和群众性文体活动。
6.民生保障办公室
负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施,并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障,承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作,组织开展爱国卫生活动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作,综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。
7.纪工委、监察组
负责协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权,依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查,提出监察建议;协助区监委开展调查工作。
8.综合行政执法队
行使市容环境法规、规章规定的区行政执法机关具有的全部处罚权;行使绿化管理法规、规章规定的区行政机关具有的全部处罚权;行使工商行政管理法规规定的对无固定场所的无照经营的处罚权;行使城市规划法律、法规规定的对道路街巷、居民小区等公共场所违章建设的处罚权;行使城市交通和市政管理法规、规章规定的对违法临时占路(不含机动车道)的处罚权;承担街乡综合执法平台的统筹协调工作。
9.便民服务中心
承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。
10.市民活动中心
协调社会服务资源,为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动,为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
11.市民诉求处置中心
负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合,为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。
(二)人员构成情况
行政编制96人,实有人数88人;事业编制46人,实有人数42人。
  二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计31059.28万元,比上年减少574.52万元,下降1.82%。主要原因:公共安全、城乡环境卫生等收、支有所减少。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计31008.43万元,比上年增加679.35万,增长2.24%
1.财政拨款收入30992.92万元,占收入合计的99.95%。其中:一般公共预算财政拨款收入30992.92万元,占收入合计的99.95%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入15.51万元,占收入合计的0.05%。
图1:收入决算
 
 
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计31055.37万元,比上年减少505.21万元,下降1.6%,其中:基本支出4622.47万元,占支出合计的14.88%;项目支出26432.91万元,占支出合计的85.12%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
 
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计30992.92万元,比上年增加525.34万元,增长1.67%。主要原因:城乡社区及公共安全工作支出等有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出30992.92万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2854.91万元,占本年财政拨款支出9.21%;公共安全支出14130.84万元,占本年财政拨款支出45.59%;教育支出0.23万元;文化旅游体育与传媒支出84.33万元,占本年财政拨款支出0.27%;社会保障和就业支出9547.63万元,占本年财政拨款支出30.81%;卫生健康支出374.47万元,占本年财政拨款支出1.21%;节能环保支出286.67万元,占本年财政拨款支出0.92%;城乡社区支出3615.59万元,占本年财政拨款支出11.67%;农林水支出95.75万元,占本年财政拨款支出0.31%;灾害防治及应急管理支出2.5万元,占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算2854.91万元,比2023年度年初预算增加200.31万元,增长7.55%。
其中:“人大事务”(款)2023年度决算1.08万元,比2023年度年初预算增加1.08万元,增长100.00%。主要用于:人大代表补选支出。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算2806.60万元,比2023年度年初预算增加198.73万元,增长7.62%。主要用于:办事处的机构运转,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“统计信息事务”(款)2023年度决算26.74万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:专项普查支出。
“组织事务”(款)2023年度决算 20.50万元,比2023年度年初预算增加0.50万元,增长2.50%。主要用于:足彩胜负14场党群服务中心运行支出
2、“公共安全支出”(类)2023年度决算14130.84万元,比2023年度年初预算增加14067.84万元,增长22329.90%。其中:“公安”(款)2023年度决算3.50万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:主要用于派出所和社区警务站支出。
“司法”(款)2023年度决算1.50万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:司法宣传工作。
“其他公共安全支出”(款)2023年度决算 14125.84万元,比2023年度年初预算增加14067.84万元,增长24254.89%。主要用于:社会治安综合治理、环境建设、指挥中心运维等支出。
3、“教育支出”(类)2023年度决算0.23万元,比2023年度年初预算减少22.16万元,下降98.97%。
其中:“进修及培训”(款)2023年度决算0.23万元,比2023年度年初预算减少22.16万元,下降98.97%。主要用于:干部培训等。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算84.33万元,比2023年度年初预算增加83.03万元,增长6406.64%。
其中:“文化和旅游”(款)2023年度决算4.33万元,比2023年度年初预算增加3.03万元,增长 233.80%。主要用于:文明引导和各项文化活动开展等。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2023年度决算80.00万元,比2023年度年初预算增加80.00万元,增长100.00%。主要用于:文明城区迎检创建工作。
5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算9547.63万元,比2023年度年初预算增加6163.78万元,增长182.15%。
其中:“民政管理事务”(款)2023年度决算3376.57万元,比2023年度年初预算增加662.40万元,增长24.41%。主要用于:社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算474.88万元,比2023年度年初预算减少25.40万元,下降5.08%。主要用于:根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金。
“就业补助”(款)2023年度决算155.09万元,比2023年度年初预算增加150.67万元,增长 3411.72%。主要用于:街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织经费。
“抚恤”(款)2023年度决算23.23万元,比2023年度年初预算增加23.23万元,增长100.00%。主要用于:伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2023年度决算2.70万元,比2023年度年初预算增加2.70万元,增长100.00%。主要用于:辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。
“残疾人事业”(款)2023年度决算92.25万元,比2023年度年初预算增加92.25万元,增长100.00%。主要用于:辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。
“最低生活保障”(款)2023年度决算 3.78万元,比2023年度年初预算增加3.78万元,增长100.00%。主要用于:辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算5419.16万元,比2023年度年初预算增加5254.16万元,增长3184.34%。主要用于:公益性事业、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。
6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算374.47万元,比2023年度年初预算增加9.98万元,增长2.74%。
其中:“计划生育事务”(款)2023年度决算21.39万元,比2023年度年初预算增加9.76万元,增长83.85%。主要用于:独生子女父母补助,失独家庭补助,村居计生宣传员、计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算 328.04万元,比2023年度年初预算减少24.81万元,下降7.03%。主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算 25.03 万元,比2023年度年初预算增加25.03万元,增长100.00%。主要用于:精神卫生综合管理等工作。
7、“节能环保支出”(类)2023年度决算286.67万元,比2023年度年初预算增加286.67万元,增长100.00%。
其中:“污染防治”(款)2023年度决算150.02万元,比2023年度年初预算增加150.02万元,增长100.00%。主要用于:重点区域治理杨柳飞絮。
“其他节能环保支出”(款)2023年度决算136.65万元,比2023年度年初预算增加136.65万元,增长100.00%。主要用于:垃圾分类工作等。
8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算3615.59万元,比2023年度年初预算增加999.33万元,增长   38.20%
其中:“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算 798.93 万元,比2023年度年初预算增加18.23万元,增长2.33%。主要用于:主要用于地方保障事务,公共事务协管等。
“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算 30.00万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算349.44万元,比2023年度年初预算减少0.43万元,下降0.12%。主要用于:提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治等。
“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算 2437.22万元,比2023年度年初预算增加981.53万元,增长67.43%。主要用于:为民办实事项目支出、老旧小区改造、公共服务配套设施改造等其他辖区事务。
9、“农林水支出”(类)2023年度决算95.75万元,比2023年度年初预算增加75.75万元,增长378.74%。
其中:“水利”(款)2023年度决算20.28万元,比2023年度年初预算增加0.28万元,增长1.40%。主要用于:水资源节约管理与保护等工作。
“其他农林水支出”(款)2023年度决算75.47万元,比2023年度年初预算增加75.47万元,增长100.00%。主要用于:非首都功能疏解等工作。
10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算 2.50万元,与2023年度年初预算持平。
其中:
“应急管理事务”(款)2023年度决算2.50万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:安全生产工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4622.47万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
 
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数17.36万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算18.98万元减少1.61万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.33万元减少1.33万元。主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数17.36万元,比2023年度年初预算数17.65万元减少0.29万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算持平。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数17.36万元,比2023年度年初预算数17.65万元减少0.29万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量10辆,车均运行维护费1.73万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计366.68万元,比上年减少64.96万元,减少原因:不折不扣落实过“紧日子”要求,大力压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额848.71万元,其中:政府采购货物支出15.67万元,政府采购工程支出267.77万元,政府采购服务支出565.27万元。授予中小企业合同金额657.6万元,占政府采购支出总额的77.48%,其中:授予小微企业合同金额275.29万元,占政府采购支出总额的32.44%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,足彩胜负14场麦子店街道办事处共有车辆28台,共计409.15万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算2026.74万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映上述项目以外的其他人大事务支出。
一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出 (类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出 (类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补助支出。
社会就业和保障支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
 
一、部门整体绩效评价报告
    详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件3
三、项目支出绩效自评表
详见附件4
四、北京市对足彩胜负14场XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
  
 
附件1:613-足彩胜负14场麦子店街道-决算公开报表
附件2:部门整体绩效评价报告
附件3:项目支出绩效评价报告
附件4:项目支出绩效自评表