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足彩胜负14场建外街道办事处2023年部门决算

日期:2024-09-12 来源:建外街道 打印页面 关闭页面

2023年度部门决算

单位名称:足彩胜负14场建外街道办事处

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

根据中共北京市足彩胜负14场委、足彩胜负14场批准的《中共北京市足彩胜负14场委建外街道工作委员会 足彩胜负14场建外街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]77号),设立足彩胜负14场建外街道办事处。内设6个机构,下属单位3个。

1、综合办公室

承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

2、党群工作办公室

负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限,负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作,对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

3、平安建设办公室(司法所)

负责维护辖区安全稳定,协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

4、城市管理办公室

负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理,协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理,指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。

5、社区建设办公室

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设,指导其开展工作。推进居民自治,动员社会力量参与社会治理,服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求,推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育,配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设,协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

6、民生保障办公室

负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施,并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障,承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作,组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作,综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。

下属单位分别为北京市足彩胜负14场建外街道便民服务中心、北京市足彩胜负14场建外街道市民诉求处置中心、北京市足彩胜负14场建外街道市民活动中心。

(二)人员构成情况

行政编制108人,实有人数100人;事业编制55人,实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21134.14万元,比上年减少14356.37万元,下降40.45%。主要原因:财政压缩资金,无疫情相关支出。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计21019.01万元,比上年减少8371.00万元,下降28.48%。

1.财政拨款收入20976.5万元,占收入合计的99.80%。其中:一般公共预算财政拨款收入20926.5万元,占收入合计的99.56%;政府性基金预算财政拨款收入50万元,占收入合计的0.24%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入42.51万元,占收入合计的0.2%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计21016.83万元,比上年减少14336.57万元,下降40.55%,其中:基本支出5443万元,占支出合计的25.90%;项目支出15573.83万元,占支出合计的74.10%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20976.50万元,比上年减少14155.70万元,下降40.29%。主要原因:财政压缩资金,无疫情相关支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20926.50万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3357.46万元,占本年财政拨款支出16.01%;公共安全支出4412.38万元,占本年财政拨款支出21.04%;教育支出2.83万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出74.16万元,占本年财政拨款支出0.35%;社会保障和就业支出8269.97万元,占本年财政拨款支出39.43%;卫生健康支出466.63万元,占本年财政拨款支出2.22%;节能环保支出165.44万元,占本年财政拨款支出0.79%;城乡社区支出3929.85万元,占本年财政拨款支出18.73%;农林水支出247.79万元,占本年财政拨款支出1.18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算3357.46万元,比2023年度年初预算增加302.69万元,增长9.91%。其中:

“人大事务”(款,下同)2023年度决算0.5万元,比2023年度年初预算增加0.5万元,增长100%。主要用于:大代表课题经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2023年度决算3216.37万元,比2023年度年初预算增加302.2万元,增长10.37%。主要用于:街道办事处机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”(款,下同)2023年度决算56.56万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:第五次全国经济普查经费。

“组织事务”(款,下同)2023年度决算84.03万元,比2023年度年初预算减少0.01万元,下降0.01%。主要用于:社区居民党组织书记工作补贴。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算4,412.38万元,比2023年度年初预算增加4353.87万元,增长7441.24%。其中:

“司法”(款)2023年度决算1.00万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:人民调解工作补贴。

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算4,411.38万元,比2023年度年初预算增加4353.87万元,增长7570.63%。主要用于:两会安保及物资等。

3、“教育支出”(类)2023年度决算2.83万元,比2023年度年初预算减少22.24万元,下降88.71%。其中:

“进修及培训”(款)2023年度决算2.83万元,比2023年度年初预算减少22.24万元,下降88.71%。主要用于:专题培训及提升培训费用等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算74.16万元,比2023年度年初预算增加73.03万元,增长6462.83%。其中:

“文化和旅游”(款)2023年度决算4.16万元,比2023年度年初预算增加3.03万元,增长268.14%。主要用于:文明引导员工资及补贴。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2023年度决算70.00万元,比2023年度年初预算增加70万元,增长100%。主要用于:文明城区应急保障经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算8269.97万元,比2023年度年初预算增加3897.03万元,增长89.12%。其中:

“民政管理事务”(款)2023年度决算4663.22万元,比2023年度年初预算增加1128.35万元,增长31.92%。主要用于:社区机构运转、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算624.90万元,比2023年度年初预算减少9.8万元,下降1.54%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2023年度决算622.47万元,比2023年度年初预算增加615.57万元,增长8908.39%。主要用于:就业组织区级岗位补贴和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2023年度决算57.21万元,比2023年度年初预算增加57.21万元,增长100%。主要用于:义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2023年度决算3.39万元,比2023年度年初预算增加3.39万元,增长100%。主要用于:“四就近”服务管理经费。

“残疾人事业”(款)2023年度决算132.88万元,比2023年度年初预算增加132.88万元,增长100%。主要用于:残疾人职业康复,残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

“最低生活保障”(款)2023年度决算19.94万元,比2023年度年初预算增加19.94万元,增长100%。主要用于:辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“临时救助”(款)2023年度决算0.37万元,比2023年度年初预算增加0.37万元,增长100%。主要用于:街道临时救助支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算2,145.59万元,比2023年度年初预算增加1949.12万元,增长992.07%。主要用于:环境提升、为民办实事等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算466.63万元,比2023年度年初预算减少55.12万元,下降10.56%。其中:

“计划生育事务”(款)2023年度决算41.49万元,比2023年度年初预算增加9.32万元,增长28.97%。主要用于:辖区独生子女父母补助、失独家庭补助、计生宣传员、计生专干补贴等开支。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算338.45万元,比2023年度年初预算减少83.59万元,下降19.81%。主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算86.68万元,比2023年度年初预算增加19.14万元,增长28.34%。主要用于:街道病媒消杀和严重精神障碍患者监护工作。

7、“节能环保支出”(类)2023年度决算165.44万元,比2023年度年初预算增加165.44万元,增长100%。其中:

“污染防治”(款)2023年度决算0.98万元,比2023年度年初预算增加0.98万元,增长100%。主要用于:煤改电设备维护费。

“其他节能环保支出”(款)2023年度决算164.46万元,比2023年度年初预算增加164.46万元,增长100%。主要用于:垃圾分类宣传指导经费。

8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算3929.85万元,比2023年度年初预算增加1665.02万元,增长73.52%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算1039.17万元,比2023年度年初预算增加220.38万元,增长26.92%。主要用于:城管执法队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算60.00万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:责任规划师劳务费。

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算16.51万元,比2023年度年初预算增加16.51万元,增长100%。主要用于:小微城市公共空间城市改造项目经费。

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算199.20万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:基本事业经费、绿化养护项目经费。

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算2614.97万元,比2023年度年初预算增加1428.13万元,增长120.33%。主要用于:事业单位机构运转及编外协管员工资支出。

9、“农林水支出”(类)2023年度决算247.79万元,比2023年度年初预算增加227.79万元,增长1138.95%。其中:

“水利”(款)2023年度决算18.45万元,比2023年度年初预算增加0.45万元,增长2.5%。主要用于:小区、楼道庭院保洁项目经费。

“其他农林水支出”(款)2023年度决算229.35万元,比2023年度年初预算增加227.35万元,增长11367.5%。主要用于:工程项目经费、尾款、质保金等经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出50万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出50万元,占本年财政拨款支出0.24%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类,下同)2023年度决算50万元,比2023年度年初预算增加50万元,增长100%。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款,下同)2023年度决算50万元,比2023年度年初预算增加50万元,增长100%。主要用于:全民健身示范街道经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5443万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.91万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算24.43万元减少7.51万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.48万元减少1.48万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数16.91万元,比2023年度年初预算数22.95万元减少6.04万元。

其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算持平。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。主要原因:本年未购置车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数16.91万元,比2023年度年初预算数22.95万元减少6.04万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量11辆,车均运行维护费1.54万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计434.11万元,比上年减少0.81万元,减少0.19%,原因:坚持厉行节约,压缩公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额284.76万元,其中:政府采购货物支出234.36万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出50.4万元。授予中小企业合同金额284.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额284.76万元,占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,足彩胜负14场建外街道办事处共有车辆11台,共计229.06万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1078.85万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

一般公共服务支出:指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出:指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

教育支出:指用于教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出:指用于文化、文物、体育、新闻出版网络广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出:指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的制度。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款):反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出:指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以及其他用于农林水方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

四、北京市对足彩胜负14场建外街道办事处转移支付预算执行情况绩效自评报告

附件